| 01/09/2026 | СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД | „Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“, по Обособена позиция № 1: „Доставка на общи канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“ | 30192000 | 774 500,00 EUR |
| 01/09/2026 | СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД | „Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“, по Обособена позиция № 1: „Доставка на общи канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“ Договор № 264286 | 30192000 | 774 500,00 EUR |
| 26/08/2026 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД | Доставка на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна” – София АД | 30192000 | 361 990,51 EUR |
| 26/08/2026 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД | Доставка на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна” – София АД | 30192000 | 29 667,00 EUR |
| 26/08/2026 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД | Доставка на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна” – София АД Договор № 264171 | 30192000 | 361 990,51 EUR |
| 16/07/2026 | Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет | Доставка на пощенски пликове и бланки за нуждите на ДАБ Договор № 258927 | 30190000 | 5 695,50 EUR |
| 16/07/2026 | Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет | Доставка на канцеларски материали за нуждите на ДАБ при МС Договор № 258957 | 30190000 | 73 544,30 EUR |
| 03/07/2026 | НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО | Доставка на канцеларски материали за нуждите на НССЗ Договор № 257314 | 30190000 | 17 574,25 EUR |
| 29/06/2026 | Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР | Доставка на консумативи и канцеларски материали | 30192000 | 13 586,47 EUR |
| 29/06/2026 | Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР | Доставка на консумативи и канцеларски материали Договор № 256817 | 30192000 | Не е посочена |
| 25/06/2026 | МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА | „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на културата“ Договор № 258165 | 30190000 | 15 770,32 EUR |
| 19/12/2025 | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" | Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Договор № 230322 | 30191000 | 70 000,00 BGN |
| 01/12/2025 | УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО | „Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства“ Договор № 227215 | 30125110 | Не е посочена |
| 27/11/2025 | МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА | Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на икономиката и индустрията Договор № 226172 | 30190000 | 16 474,50 BGN |
| 25/11/2025 | НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ | „Доставка на канцеларски материали, пощенски пликове и бланки за ЦУ и ТП на НОИ по обособени позиции“ Договор № 227019 | 22852100 | 45 812,20 BGN |
| 12/11/2025 | УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО | „Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС, на поделение „Студентски столове и общежития“ и на поделение „Печатница – УНСС“ Договор № 223942 | 30197642 | 10 000,00 BGN |
| 12/11/2025 | УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО | „Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС, на поделение „Студентски столове и общежития“ и на поделение „Печатница – УНСС“ Договор № 223860 | 30197642 | 45 000,00 BGN |
| 21/08/2025 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД | Открита процедура „Доставка на канцеларски материали I” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Референтен номер на поръчката 1/2025 Договор № 211659 | 30192000 | 179 977,30 BGN |
| 20/08/2025 | АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ | „Доставка на копирна хартия и канцеларски материали за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.009-0001 „Нови възможности за достоен живот на хората с увреждания“ Договор № 211525 | 22851000 | 13 168,59 BGN |
| 17/07/2025 | Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" | "Доставка на канцеларски материали за нуждите на ГД "Изпълнение на наказанията" и териториалните и служби" Договор № 207114 | 30100000 | 39 850,87 BGN |
| 03/07/2025 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | Доставка на канцеларски материали, реф. № 25ТП-Е19А067 Договор № 204446 | 30191000 | 102 000,00 BGN |
| 11/06/2025 | АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА | „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по заетостта и териториалните ѝ структури“ по две обособени позиции Договор № 202679 | 30192000 | 38 990,90 BGN |
| 19/05/2025 | НАРОДНО СЪБРАНИЕ | Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на Народното събрание по обособени позиции | 30125110 | 28 214,01 EUR |
| 19/05/2025 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | Доставка на канцеларски материали с две обособени позиции Договор № 197924 | 22600000 | 42 000,00 BGN |
| 19/05/2025 | НАРОДНО СЪБРАНИЕ | Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на Народното събрание по обособени позиции Договор № 201644 | 30125110 | 55 181,80 BGN |
| 14/05/2025 | ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД | „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи по обособени позиции: Договор № 197680 | 30192000 | 32 174,60 BGN |
| 22/01/2025 | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ | „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА КОПИРНА ТЕХНИКА ЗА ЦЕЛИТЕ НА БНТ“ Договор № 184010 | 30125100 | 300 000,00 BGN |
| 20/01/2025 | Военномедицинска академия | Периодична доставка на оригинални тонер консумативи за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури Договор № 180480 | 30125100 | 900 000,00 BGN |
| 16/01/2025 | УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО | „Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства“ Договор № 180912 | 30125110 | Не е посочена |
| 09/12/2024 | МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА | Доставка на канцеларски материали за нудите на Министерство на транспорта и съобщенията Договор № 174737 | 30191000 | 3 963,90 BGN |
| 29/11/2024 | НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП | „Доставка на канцеларски материали, извън списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП (доставка на копирна хартия, пишещи и лепящи средства, пощенски пликове, настолно офис оборудване, компютърни аксесоари и други) за срок от две години” Договор № 173419 | 30192000 | 500 000,00 BGN |
| 27/11/2024 | ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" | „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ДФ „Земеделие“ Договор № 172525 | 30191000 | 76 188,20 BGN |
| 18/11/2024 | Министерство на отбраната | Доставка на канцеларски материали Договор № 171241 | 30190000 | 129 996,21 BGN |
| 13/11/2024 | АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" | „Доставка на пощенски пликове и бланки“ Договор № 170349 | 30199230 | 220 000,00 BGN |
| 01/11/2024 | НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ | Доставка на канцеларски материали за нуждите на Националния осигурителен институт Договор № 169153 | 30191000 | 79 864,05 BGN |
| 25/10/2024 | НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА | "Доставка на копирна хартия, папки, хартиени артикули, печатни произведения и канцеларски материали за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“ Договор № 170740 | 30197640 | 445 000,00 BGN |
| 04/10/2024 | УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО | Доставка на канцеларски материали Договор № 165116 | 30192000 | 40 000,00 BGN |
| 27/09/2024 | Военномедицинска академия | Периодична доставка на резервни части за компютърна и комуникационна техника Договор № 163534 | 30200000 | 400 000,00 BGN |
| 24/09/2024 | Военномедицинска академия | Периодична доставка на резервни части за компютърна и комуникационна техника Договор № 162996 | 30200000 | 400 000,00 BGN |
| 03/09/2024 | УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО | Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС, ПССО и РЦДО гр. Хасково Договор № 160918 | 30197642 | 15 000,00 BGN |
| 03/09/2024 | УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО | Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС, ПССО и РЦДО гр. Хасково Договор № 160992 | 30197642 | 26 960,00 BGN |
| 03/09/2024 | УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО | Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС, ПССО и РЦДО гр. Хасково Договор № 161004 | 30197642 | 3 000,00 BGN |
| 16/08/2024 | АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА | „Доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция по заетостта и териториалните й структури“ Договор № 159721 | 30197644 | 180 000,00 BGN |
| 14/08/2024 | ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД | ,,Доставка на консумативи за печатащи устройства” Договор № 160266 | 30125000 | 11 870,06 BGN |
| 06/08/2024 | НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ | „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Национален статистически институт“ Договор № 157070 | 30191000 | 24 678,67 BGN |
| 28/06/2024 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | Доставка на различни видове хартия, картони, пощенски пликове и бланки за нуждите на Министерството на финансите Договор № 149511 | 30197644 | 46 850,00 BGN |
| 19/06/2024 | КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО | „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество“ по обособени позиции Договор № 147241 | 30192000 | Не е посочена |
| 18/06/2024 | НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | Доставка на канцеларски материали за нуждите на Национална агенция за приходите Договор № 144604 | 30192000 | 278 963,88 BGN |
| 05/06/2024 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД | Доставка на канцеларски материали за УМБАЛ „Света Анна“ – София АД Договор № 145401 | 30197640 | 67 125,35 BGN |
| 05/06/2024 | Служба "Военно разузнаване" | Доставка на косумативи за печатащи устройства Договор № 145251 | 30125110 | 46 283,58 BGN |
| 13/05/2024 | ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД | Доставка на канцеларски материали и офис консумативи по обособени позиции: Договор № 142874 | 30192000 | 73 107,45 BGN |
| 10/05/2024 | МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ | „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Администрацията на Министерски съвет, обект „Шабла“, Стопанство „Евксиноград“ и Комплекс „Бояна“ Договор № 142113 | 30191000 | 28 518,15 BGN |
| 07/05/2024 | АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ Договор № 142929 | 30191000 | 62 976,80 BGN |
| 26/03/2024 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД | Доставка на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна“ – София АД Договор № 136757 | 30192000 | 795 329,45 BGN |
| 22/03/2024 | Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР | Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации Договор № 136372 | 30191000 | 67 404,90 BGN |
| 21/03/2024 | МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА | Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на иновациите и растежа Договор № 136399 | 30191000 | 21 430,04 BGN |
| 21/02/2024 | МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ | Доставка на канцеларски материали за нуждите на МВнР Договор № 157196 | 30191000 | 131 675,22 BGN |
| 29/01/2024 | СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА | Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Софийска градска прокуратура Договор № 130583 | 30197640 | 30 932,31 BGN |
| 25/01/2024 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД | „Доставка на консумативи за офис техника за ЕСО ЕАД” с 2 бр. обособени позиции Договор № 130786 | 30125100 | 63 000,00 BGN |
| 25/01/2024 | МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА | Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на енергетиката Договор № 131144 | 30191000 | 61 674,17 BGN |
| 25/01/2024 | РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - БЛАГОЕВГРАД | Доставка на канцеларски материали за нуждите на РЗИ – Благоевград Договор № 130689 | 30191000 | 1 712,91 BGN |
| 24/01/2024 | МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА | „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на културата“ Договор № 133034 | 30191000 | Не е посочена |
| 19/01/2024 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД | Публично състезание „Доставка на канцеларски материали I” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Договор № 129594 | 30192000 | 180 000,00 BGN |
| 29/12/2023 | АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ | "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури" Договор № 127904 | 30191000 | 237 813,28 BGN |
| 21/12/2023 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | „ДОСТАВКА НА ХАРТИЕНИ АРТИКУЛИ С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Договор № 125893 | 22993200 | 145 000,00 BGN |
| 21/12/2023 | Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет | Доставка на канцеларски материали за нуждите на ДАБ при МС Договор № 127102 | 30191000 | 130 000,00 BGN |
| 20/12/2023 | Главна дирекция „Охрана“ | „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Главна дирекция „Охрана“. Договор № 125240 | 30191000 | 21 070,91 BGN |
| 13/12/2023 | Министерство на отбраната | Доставка на канцеларски материали Договор № 124420 | 30190000 | Не е посочена |
| 12/12/2023 | УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО | „Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС и поделения“ Договор № 123741 | 30125110 | 122 500,00 BGN |
| 12/12/2023 | УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО | Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и поделения Договор № 123746 | 30192000 | 38 750,00 BGN |
| 01/12/2023 | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" | „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" Договор № 119821 | 30191000 | Не е посочена |
| 22/11/2023 | Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" | „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ Договор № 119516 | 30191000 | 96 772,26 BGN |
| 16/11/2023 | НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ | Доставка на канцеларски материали за нуждите на Националния осигурителен институт Договор № 118544 | 30191000 | 275 978,92 BGN |
| 02/11/2023 | МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на образованието и науката” Договор № 116149 | 30191000 | Не е посочена |
| 31/10/2023 | Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” | „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ Договор № 115797 | 30191000 | Не е посочена |
| 25/10/2023 | МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА | „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на транспорта и съобщенията” Договор № 114216 | 30191000 | 16 144,29 BGN |
| 19/10/2023 | МВР - ДИРЕКЦИЯ МИГРАЦИЯ | "Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и консумативи за нуждите на дирекция "Миграция" Договор № 116444 | 30192000 | Не е посочена |
| 11/10/2023 | Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" | Доставка на тонери за копирни услуги и печатащи устройства“, обособена позиция № 4 - „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox Договор № 113182 | 30125100 | 2 363,91 BGN |
| 05/10/2023 | Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет | Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на ДАБ при МС Договор № 112956 | 30125100 | 14 661,44 BGN |
| 04/09/2023 | МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО | „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“ Договор № 109030 | 30125100 | 2 640,90 BGN |