| 01/09/2026 | ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | Доставка на мебели и офис обзавеждане за нуждите на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" по заявка за период от 12 месеца | 39151000 | 15 000,00 EUR |
| 01/09/2026 | ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | Доставка на мебели и офис обзавеждане за нуждите на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" по заявка за период от 12 месеца Договор № 265236 | 39151000 | 15 000,00 EUR |
| 27/08/2026 | Служба "Военно разузнаване" | Доставка на офис оборудване и мебели по обособени позиции Договор № 263871 | 39110000 | 4 444,56 EUR |
| 20/08/2026 | Електроразпределение Юг ЕАД | Доставка на канцеларски, офис и рекламни материали за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД, ЕВН Център за услуги ЕООД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД | 39263000 | 89 552,50 EUR |
| 20/08/2026 | Електроразпределение Юг ЕАД | Доставка на канцеларски, офис и рекламни материали за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД, ЕВН Център за услуги ЕООД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД | 39263000 | 4 372,00 EUR |
| 20/08/2026 | Електроразпределение Юг ЕАД | Доставка на канцеларски, офис и рекламни материали за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД, ЕВН Център за услуги ЕООД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД | 39263000 | 5 300,50 EUR |
| 20/08/2026 | Електроразпределение Юг ЕАД | Доставка на канцеларски, офис и рекламни материали за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД, ЕВН Център за услуги ЕООД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД | 39263000 | 48 390,00 EUR |
| 20/08/2026 | Електроразпределение Юг ЕАД | Доставка на канцеларски, офис и рекламни материали за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД, ЕВН Център за услуги ЕООД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД Договор № 264519 | 39263000 | 89 552,50 EUR |
| 20/08/2026 | Електроразпределение Юг ЕАД | Доставка на канцеларски, офис и рекламни материали за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД, ЕВН Център за услуги ЕООД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД Договор № 264522 | 39263000 | 4 372,00 EUR |
| 20/08/2026 | Електроразпределение Юг ЕАД | Доставка на канцеларски, офис и рекламни материали за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД, ЕВН Център за услуги ЕООД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД Договор № 264523 | 39263000 | 5 300,50 EUR |
| 20/08/2026 | Електроразпределение Юг ЕАД | Доставка на канцеларски, офис и рекламни материали за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД, ЕВН Център за услуги ЕООД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД Договор № 264524 | 39263000 | 48 390,00 EUR |
| 18/08/2026 | ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | „Доставка на мебели и офис обзавеждане за нуждите на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" INTERREG “Connect through performance, education and values” – Connect-Hard, код: ROBG00292 Договор № 264072 | 39151000 | 12 696,70 EUR |
| 13/08/2026 | МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ" | „Доставка на канцеларски материали по чл.12 от ЗОП за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ Договор № 262691 | 30199000 | 6 645,00 EUR |
| 11/08/2026 | ОБЩИНА ВАРНА | „Доставка на хигиенни и почистващи материали за нуждите на Община Варна и подразделения ѝ“ Договор № 262055 | 33700000 | 127 823,00 EUR |
| 07/08/2026 | Служба "Военно разузнаване" | Доставка на офис оборудване и мебели по обособени позиции Договор № 262220 | 39110000 | 19 621,80 EUR |
| 03/08/2026 | ХРИСТО БОТЕВ - 1900, ГР. ВЪРШЕЦ НЧ | Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за НЧ „Христо Ботев – 1900, гр. Вършец“ по три обособени позиции Договор № 261867 | 39153000 | 4 739,00 EUR |
| 17/07/2026 | Военна академия "Г. С. Раковски" - гр. София | Доставка на почистващи, хигиенни и домакински материали за нуждите на Военна академия "Г.С.РАКОВСКИ" с две обособени позиции | 39830000 | 2 726,70 EUR |
| 17/07/2026 | Военна академия "Г. С. Раковски" - гр. София | Доставка на почистващи, хигиенни и домакински материали за нуждите на Военна академия "Г.С.РАКОВСКИ" с две обособени позиции Договор № 260462 | 39830000 | 2 726,70 EUR |
| 15/07/2026 | Военна академия "Г. С. Раковски" - гр. София | Доставка на почистващи, хигиенни и домакински материали за нуждите на Военна академия "Г.С.РАКОВСКИ" с две обособени позиции | 39830000 | 9 991,56 EUR |
| 22/06/2026 | ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ | Периодична доставка на канцеларски материали и офис принадлежности и консумативи, и тонери за принтери и копирна хартия за нуждите на Централната избирателна комисия по обособени позиции | 30192000 | 6 046,46 EUR |
| 22/06/2026 | ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ | Периодична доставка на канцеларски материали и офис принадлежности и консумативи, и тонери за принтери и копирна хартия за нуждите на Централната избирателна комисия по обособени позиции | 30192000 | 2 308,00 EUR |
| 22/06/2026 | ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ | Периодична доставка на канцеларски материали и офис принадлежности и консумативи, и тонери за принтери и копирна хартия за нуждите на Централната избирателна комисия по обособени позиции | 30192000 | 6 046,46 EUR |
| 22/06/2026 | ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ | Периодична доставка на канцеларски материали и офис принадлежности и консумативи, и тонери за принтери и копирна хартия за нуждите на Централната избирателна комисия по обособени позиции | 30192000 | 2 308,00 EUR |
| 22/06/2026 | ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ | Периодична доставка на канцеларски материали и офис принадлежности и консумативи, и тонери за принтери и копирна хартия за нуждите на Централната избирателна комисия по обособени позиции | 30192000 | 8 460,00 EUR |
| 22/06/2026 | ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ | Периодична доставка на канцеларски материали и офис принадлежности и консумативи, и тонери за принтери и копирна хартия за нуждите на Централната избирателна комисия по обособени позиции Договор № 256933 | 30192000 | 6 046,46 EUR |
| 08/06/2026 | МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ" | "Доставка на столове и табуретки за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна” | 39110000 | 46 015,00 EUR |
| 28/05/2026 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ" | ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И ПОСОБИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП“ДГС КОСТИ“ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА | 39830000 | 613,55 EUR |
| 05/05/2026 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ "СВ.НАУМ" ЕАД | Доставка на копирна хартия, тонер касети и канцеларски материали за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София | 30192000 | 3 197,00 EUR |
| 30/04/2026 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ "СВ.НАУМ" ЕАД | Доставка на копирна хартия, тонер касети и канцеларски материали за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София | 30192000 | 7 500,00 EUR |
| 27/04/2026 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД | "Доставка на хигиенни материали за нуждите на УМБАЛ "Канев" АД по 2 обособени позиции" | 39800000 | 20 520,80 EUR |
| 24/04/2026 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ "СВ.НАУМ" ЕАД | Доставка на копирна хартия, тонер касети и канцеларски материали за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София | 30192000 | 2 885,05 EUR |
| 17/04/2026 | Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Пловдив | „Доставка на канцеларски материали, Позиция 1 – Доставка на канцеларски материали, Позиция 2 –„Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“; | 30192000 | 37 500,00 EUR |
| 17/04/2026 | Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Пловдив | „Доставка на канцеларски материали, Позиция 1 – Доставка на канцеларски материали, Позиция 2 –„Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“; | 30192000 | 6 400,00 EUR |
| 27/03/2026 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-ГРАМАТИКОВО" | „Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО, при спазване на лимита, определен в Заповед №РД-10-10/14.01.2020г., за срок от 12 месеца“ | 33700000 | 1 789,00 EUR |
| 29/12/2025 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ" | “Доставкка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП ДГС Звездец, при спазване на лимита определен в Заповед №РД-10-10/14.01.2020г. за срок от 12 месеца“ Договор № 230828 | 39830000 | 99,99 BGN |
| 12/12/2025 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА" | Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП ДГС Стара Загора при спазване на лимита определен в Заповед №РД-10-10/14.01.2020г. за срок от 12 месеца Договор № 229181 | 39830000 | 2 000,00 BGN |
| 01/12/2025 | Столична дирекция на вътрешните работи | "Доставка на хигиенни и домакински материали" Договор № 226678 | 39830000 | 94 199,00 BGN |
| 01/12/2025 | ОБЩИНА СЛИВЕН | „Доставяне на канцеларски материали” Договор № 226944 | 30192000 | 99 990,00 BGN |
| 28/11/2025 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК" | „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП ДГС Казанлък за срок от 12 месеца“ Договор № 229788 | 33700000 | 1 000,00 BGN |
| 07/11/2025 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ" | ,,ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И ПОСОБИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДГС КОТЕЛ“ Договор № 223998 | 39831000 | 74,49 BGN |
| 06/11/2025 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН" | Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП ДГС Чирпан при спазване на лимита определен в Заповед №РД-10-10/14.01.2020г. за срок от 12 месеца Договор № 223171 | 39830000 | 1 500,00 BGN |
| 28/10/2025 | Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД | Доставка на хигиенни материали за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев” ЕАД Договор № 222898 | 14420000 | 3 597,15 BGN |
| 28/10/2025 | Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД | Доставка на хигиенни материали за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев” ЕАД Договор № 222895 | 14420000 | 18 552,00 BGN |
| 08/10/2025 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД | Доставка на хигиенни материали, необходими за дейността на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД Договор № 218592 | 39830000 | 25 243,00 BGN |
| 06/10/2025 | Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО) | Доставка на канцеларски материали Договор № 218757 | 30190000 | 75 000,00 BGN |
| 18/09/2025 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД | Доставка на канцеларски материали, тонери и консумативи за компютри в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД Договор № 215693 | 30192000 | 107 184,05 BGN |
| 16/09/2025 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД | Доставка на почистващи препарати и хигиенни материали, необходими за дейността на „УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович“ АД” Договор № 215048 | 39800000 | 64 096,00 BGN |
| 15/09/2025 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТУНДЖА" | Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП ,,ДЛС Тунджа Договор № 215763 | 39830000 | 53,85 BGN |
| 09/09/2025 | АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ | „Доставка на копирна хартия и канцеларски материали за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.009-0001 „Нови възможности за достоен живот на хората с увреждания“ Договор № 214099 | 22851000 | 40 085,50 BGN |
| 04/09/2025 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛХОВО" | „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП ДГС Елхово” Договор № 213902 | 39830000 | 600,00 BGN |
| 03/09/2025 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО РОПОТАМО" | Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „Държавно ловно стопанство – Ропотамо“ за срок от 12 месеца Договор № 213316 | 39830000 | 74,66 BGN |
| 02/09/2025 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС АД | “Периодични доставки на хигиенни материали за нуждите на “УМБАЛ – Бургас” АД”. Договор № 213080 | 39830000 | 6 136,00 BGN |
| 02/09/2025 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД | „Доставка на канцеларски материали, доставка на тонер касети и термо етикети с размер 25/56 мм и доставка на офис столове необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД – 2025г.” Договор № 214597 | 39112000 | 5 030,00 BGN |
| 27/08/2025 | ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР | „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности по спецификация за нуждите на ВКП, АГП, НСлС, почивните и учебни бази на ПРБ и Администрация на Европейските делегирани прокурори по две обособени позиции: ОП № 1 - Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. ОП № 2 – Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности“ Договор № 213223 | 30192000 | 27 800,20 BGN |
| 14/08/2025 | ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ЦУ на ЮИДП ДП Договор № 213496 | 39831000 | 83,89 BGN |
| 13/08/2025 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ" | „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Карнобат“ при спазване на лимита определен в Заповед №РД-10-10/14.01.2020 г. за срок от 12 месеца“ Договор № 210192 | 39830000 | 2 000,00 BGN |
| 13/08/2025 | Столична дирекция на вътрешните работи | „Периодични доставки на копирна хартия за потребностите на СДВР“ Договор № 210635 | 30197644 | 159 250,00 BGN |
| 11/08/2025 | Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД | Доставка на хигиенни консумативи Договор № 210958 | 39830000 | 6 577,84 BGN |
| 08/08/2025 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | „Доставка на ергономични офис столове за нуждите на Технически университет – София, по проект “101135855-AFCOS-HORIZON CL-2023 – HUMAN – 01“ Договор № 209556 | 39112000 | 2 700,00 BGN |
| 07/08/2025 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВО ПАНИЧАРЕВО" | Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Ново Паничарево” Договор № 209459 | 39830000 | 1 500,00 BGN |
| 04/08/2025 | ОБЩИНА ШУМЕН | „Доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на проект BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила – Компонент 1“ Договор № 226299 | 30192000 | 659,35 BGN |
| 04/08/2025 | ОБЩИНА ШУМЕН | „Доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на проект BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила – Компонент 1“ Договор № 226295 | 30192000 | 1 596,00 BGN |
| 31/07/2025 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД | Доставка на канцеларски материали и хартия Договор № 210656 | 39263000 | Не е посочена |
| 31/07/2025 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД | Доставка на канцеларски материали и хартия Договор № 210652 | 39263000 | 100 000,00 BGN |
| 11/07/2025 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | „Доставка на канцеларски материали за нуждите на НИС /ИТУС/, при ТУ-София“ Договор № 205810 | 30192000 | 3 486,60 BGN |
| 10/07/2025 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАЛКО ТЪРНОВО" | „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Малко Търново“ при спазване на лимита определен в Заповед №РД-10-10/14.01.2020 г. за срок от 12 месеца“ Договор № 207725 | 39830000 | 1 500,00 BGN |
| 04/07/2025 | ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ | „Доставка на почистващи препарати и средства, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на Тракийски университет, гр. Стара Загора“ Договор № 208399 | 39831000 | 123 300,00 BGN |
| 26/06/2025 | ОБЩИНА САМОКОВ | Доставка на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на община Самоков, по обособени позиции; Договор № 204712 | 30192000 | 50 000,00 BGN |
| 20/06/2025 | Служба "Военно разузнаване" | „Доставка на офис оборудване и мебели по обособени позиции“ Договор № 202282 | 39110000 | 18 820,00 BGN |
| 20/06/2025 | Служба "Военно разузнаване" | „Доставка на офис оборудване и мебели по обособени позиции“ Договор № 202283 | 39110000 | 11 867,00 BGN |
| 17/06/2025 | КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ | Доставка на копирна хартия, канцеларски материали и консумативи за хардуер за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране Договор № 202284 | 30125100 | 12 000,00 BGN |
| 17/06/2025 | КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ | Доставка на копирна хартия, канцеларски материали и консумативи за хардуер за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране Договор № 202295 | 30125100 | 5 000,00 BGN |
| 04/06/2025 | НАРОДНО СЪБРАНИЕ | Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на Народното събрание по обособени позиции Договор № 203728 | 30125110 | Не е посочена |
| 02/06/2025 | ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ | Периодична доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и тонери за принтери за нуждите на Централната избирателна комисия с три обособени позиции Договор № 203820 | 30100000 | 6 099,45 BGN |
| 30/05/2025 | ОБЩИНА ЛОВЕЧ | „Доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на проект BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила – Компонент 1“ и е разделена на три обособени позиции, Договор № 201410 | 30192000 | 449,55 BGN |
| 30/05/2025 | ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ | „Доставка на оборудване и консумативи за почистване, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на Тракийски университет, гр. Стара Загора“ Договор № 201881 | 39831000 | 87 600,00 BGN |
| 15/05/2025 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ" | Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Кости“ при спазване на лимита, определен в Заповед № РД-10-10/14.01.2020 г. за срок от 12 месеца Договор № 201071 | 39830000 | 1 200,00 BGN |
| 13/05/2025 | ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД | „Доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на проект BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила – Компонент 1“ по три обособени позиции: Договор № 197195 | 30192000 | 1 912,00 BGN |
| 15/04/2025 | ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | „Доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на проект BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила – Компонент 1“ Договор № 192653 | 30192000 | 1 437,00 BGN |
| 15/04/2025 | МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ" | Доставка на столове и табуретки за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна Договор № 192752 | 39110000 | 62 898,00 BGN |